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8:关于约请公司2024年度审计机构的报告
分类:
2023年度股东大会聚会文件
作者:
宣布时间:
2024-05-30
2023年度股东大会文件之八
关于约请公司2024年度审计机构的报告
列位股东:
经公司审计委员会审议通过,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊通俗合资)为公司2024年度审计机构,对公司财务报告与内部控制举行整合审计。凭证相关收费标准的划定以及审计事情的详细情形,拟支付给信永中和会计师事务所(特殊通俗合资)年度财务报告审计用度为77万元,内部控制审计用度为30万元, 用度水平与2023年度持平。为审计而爆发的相关用度由该公司肩负。
以上报告请审议。
2024年5月23日
9:关于修改公司章程的报告
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